您好,是的,也是需要分開寫的。不含稅收入%2B銷項(xiàng)稅額分開寫。
填寫銷售收入需要收入和稅額分開登記,不管是一般納稅人還是小納稅人,也不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票.那么,其他業(yè)務(wù)的帶有稅款的發(fā)票的金額的普通發(fā)票也是需要價(jià)稅分開寫嗎?
我們公司是一般納稅人,開出的發(fā)票不管是普通發(fā)票還是專用發(fā)票都要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額是嗎?
老師,一般納稅人開的普通發(fā)票,是不是也得是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
您好,老師。請教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項(xiàng)記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
小規(guī)模納稅人,是否無論收取或開具增值稅普通發(fā)票還是專票,只要發(fā)票上面有稅額,都需要在分錄里寫應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?餐費(fèi),文具等的發(fā)票 也需要寫分錄時(shí)顯示應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅嗎
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
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就是類似固定資產(chǎn) 的那種的發(fā)票的普通發(fā)票…需要分開寫嗎?
只要是銷售方確認(rèn)收入的話,分錄中主營業(yè)務(wù)收入科目就是不含稅金額,還要再確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。
那如果是購買方獲取了普通發(fā)票呢……價(jià)稅需要分開嗎
這個(gè)一般是不需要分開的,是價(jià)稅合計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目。
然后發(fā)現(xiàn)有些進(jìn)項(xiàng)稅也分開出來寫了…這是在有專用的時(shí)候才分開寫的嗎?
涉及專票或涉及可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的普票時(shí),就需要分開寫了,因?yàn)橐_認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。
那怎么判斷什么情況是否可以抵扣呢?
首先,需要資格認(rèn)定,比如只有一般納稅人采用一般計(jì)稅方式才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。其次要判斷排除“不屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形”,最后再根據(jù)取得的憑證是否為可抵扣憑證,來判斷是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
那實(shí)際上,這一些認(rèn)證是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證之后或詢問?才能登記自己的分錄的吧
是的,是這樣理解的。有的是通過認(rèn)證抵扣后才登記分錄的。有的是需要自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字的,比如火車票、汽車票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
那拿回來的發(fā)票…比較多的話…要到稅務(wù)依次去確認(rèn)的嗎?