有特殊的,不是那是的,國家稅務(wù)總局公告2015年第59號:認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣政策一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額
成為一般納稅人之前取得的專用發(fā)票發(fā)票認(rèn)證是不是選擇不勾選抵扣啊?然后價稅合計入庫存商品?
老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。就是說不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師?老師請問轉(zhuǎn)為一般納稅人之前是小規(guī)模時候取得的專票是不是不能去認(rèn)證抵扣勾選
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進(jìn)項發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個月報稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師您好,請問一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,在稅務(wù)抵扣勾選系統(tǒng)里面,是跟取得其他進(jìn)項專票一樣的勾選認(rèn)證就可以了嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
以前是小規(guī)模,申報過收入,4月取得的專用發(fā)票,5月才升級為一般納稅人,發(fā)票要怎么處理呢?如果一直不認(rèn)證不是會滯留票嗎
這個勾選不抵扣就可以,實務(wù)中一般是退回叫銷售方重新開,這樣
銷售方不給重新開,那我勾選了然后做在勾選當(dāng)月的賬務(wù)吧。
這個有風(fēng)險,你要是勾選抵扣話,這個最好是勾選不抵扣,