您好,增值稅是增值額*稅率/征收率來征收的,增值額比較高的話,是沒有辦法少交或者不交的
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師,我想咨詢一下,我們是一家建材貿(mào)易公司,每次進(jìn)項(xiàng)稅額都不夠抵扣銷項(xiàng)稅額,要交稅,有什么辦法可以少交或者不交稅呢?
老師我想咨詢一下 10月份發(fā)票開了沒作廢,又沒進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵 有辦法不交稅嗎或者下個(gè)月退稅
老師您好,我想咨詢一下,我們公司經(jīng)營一直是盈利,費(fèi)用少,進(jìn)項(xiàng)也少,但銷項(xiàng)大,老板想少交稅,有什么辦法嗎?
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發(fā)行業(yè)!稅負(fù)率5%)我有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣!也要按增值稅負(fù)稅率計(jì)算金額繳稅嗎?不交是不是就會(huì)被稅務(wù)局提醒
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長比是怎么算出來的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
老師,比如我開了10萬的發(fā)票,要用10萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣,才不用繳稅是嗎?還是說開出去的發(fā)票金額可以跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不一樣,也能全部抵扣?
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,只要您開出去的發(fā)票金額比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多就要交