印花稅申報時間是應稅行為發(fā)生次月15日之前 這個和按月申報是一樣的,次月進去申報不過是沒有發(fā)生不需要0申報
老師,這個稅務事項通知書的印花稅,購銷合同,按次申報,申報期限期滿之日起15日內,指的是我開票確認收入后的15天內申報印花稅么
老師您好,請教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發(fā)生業(yè)務期滿15日內申報,但是漏了申報,我該按什么基數在下個月補申報萬分之三印花稅?
老師,印花稅稅費種核定的是按次申報,申報期限是期滿之日起15日內?請問何時申報呢,比如我今天簽的合同,是需要在下個月15日之前申報么?
老師,今早收到提醒:2022年7月征期,原來如購銷合同、租賃合同等印花稅稅種【按年】認定的納稅人,對2022年1-6月所屬期的印花稅,【按次】進行申報,不需聯系管理員做稅種認定。時間選擇2022年6月30日。請在7月15日前進行申報。2022年7月以后需要按季度申報印花稅的,8月份再聯系管理員做印花稅稅種。
老師,這個月施行新的印花稅法,購銷合同是按次申報(這個企業(yè)不能自主選擇)15日內申報繳納,納稅義務但我們的購銷合同是年初簽訂進藥的框架協議,然后各月都有購進的情況,老師,這樣的話,我們每半個月就得統計一次購進然后申報繳納么?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據,是不是不能隨便給的,要連號的?