你好,自產(chǎn)與外購(gòu)分錄是一樣的,都屬于增值稅額視同銷售
題目為產(chǎn)品成本價(jià)為80,然后市場(chǎng)售價(jià)為100,假如是自產(chǎn)商品捐贈(zèng)分錄怎么寫(xiě)?假如是外購(gòu)商品捐贈(zèng)分錄如何寫(xiě)?
老師 外購(gòu)的商品贈(zèng)送(不是買一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本?
捐贈(zèng)性支出如果捐贈(zèng)的是庫(kù)存商品會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)?是否需要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?捐贈(zèng)商品的公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額應(yīng)該確認(rèn)為什么?
18日,將自產(chǎn)C產(chǎn)品100件直接捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),每件成本為40元,不含稅售價(jià)為400元。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
2021年9月,通過(guò)市民政局向希望小學(xué)捐贈(zèng)一批自產(chǎn)桌椅,該批桌椅成本價(jià)為50萬(wàn)元,不含稅市場(chǎng)售價(jià)為60萬(wàn)元。 納稅調(diào)整明細(xì)如下: 第一步:自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售納稅調(diào)增=60-50=10萬(wàn)元; 第二步:稅法上的捐贈(zèng)支出60+60×13%=67.8萬(wàn)元>會(huì)計(jì)上的捐贈(zèng)支出50+60×13%=57.8萬(wàn)元,納稅調(diào)減10萬(wàn)元; 第三步:稅法上的捐贈(zèng)支出67.8萬(wàn)元>捐贈(zèng)限額337.35×12%=40.48萬(wàn)元,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分納稅調(diào)增=67.8-40.48=27.32萬(wàn)元; 這個(gè)自產(chǎn)產(chǎn)品捐贈(zèng)出去,會(huì)涉及到哪些會(huì)計(jì)分錄?最后個(gè)為什么調(diào)增呢,只是稅法上認(rèn)可也不是實(shí)際上扣除的67.8呀?
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非盈利民非企業(yè)可以接受各個(gè)單位的捐贈(zèng)嗎 需要開(kāi)票嗎 開(kāi)票內(nèi)容
老師,請(qǐng)問(wèn)公司被客戶罰款150萬(wàn)元,在前面開(kāi)票500多萬(wàn),次月開(kāi)了紅字150萬(wàn),這紅字150萬(wàn)是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項(xiàng),減少增值稅和所得稅的,對(duì)吧?
老板車私車公用,月租金超過(guò)1000元,扣多少稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的辦公室,是老板愛(ài)人的名字,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
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老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報(bào)個(gè)稅報(bào)嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報(bào)表要調(diào)整哪些
借,營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品80 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷項(xiàng)100×13%