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建筑公司用開票法核算,就不用工程結(jié)算這個科目吧?開票記收入就借預收賬款應收賬款貸記主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅,這樣對嗎?

2020-08-22 06:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-22 06:30

你好! 是的,你的理解很對 做分錄: 借應收賬款(或預收賬款) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)

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你好! 是的,你的理解很對 做分錄: 借應收賬款(或預收賬款) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-08-22
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-04-10
你做了兩次應交稅費,你第二次收錢的時候應該借銀行存款,貸應收賬款就可以啦。
2022-08-06
?你好 ;?? 1 購買材料, 借原材料 貸銀行存款或應付賬款 2. 領用時, 借工程施工--合同成本---材料安裝 貸原材料. 3.工程在建時,都是 借:工程施工---合同成本 貸:原材料等相關(guān)科目. 工程結(jié)算:一般是指根據(jù)合同或發(fā)票入賬時, 借:銀行存款/應收賬款 貸:工程結(jié)算. 工程完工時結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,同時計算出工程施工毛利,分錄: 借:主營業(yè)務成本 工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 同時,結(jié)算工程,分錄: 借:工程結(jié)算 貸:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 結(jié)轉(zhuǎn)完后,工程施工,與工程結(jié)算應無余額.若有余額,期末填報時差額列入存貨項. 計提工資: 如果是施工人員工資,計提時,分錄: 借:工程施工---合同成本--間接費用---工資 貸:應付職工薪酬--工資計提數(shù)
2021-08-23
你好,結(jié)算的時候應該給你們錢了,應該是借銀行存款貸預收賬款。
2022-11-03
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