這個的話 是的哦 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款
老師,老板從公司借款購買原材料,然后出納從公司賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到老板個人卡里這算公司的銀行存款減少嗎
老師,我們老板是股東之一,實繳資本還沒達到注冊資本金額,公司公賬上余額不足購買材料,老板用個人銀行卡轉(zhuǎn)了50萬借給公賬,那后期卡上余額夠了,從公賬還50萬給老板銀行卡,這樣算抽逃資本嗎
對公賬戶 個人打款到對公賬戶算借給公司的可以嗎 往對公賬戶打款 除了 老板出資(現(xiàn)金繳存 銀行打款)老板借給公司錢銀行打款 老板借給公司錢 現(xiàn)金存入公司賬戶 購貨款 預收款 就這些是嘛
老師您好,當初公司成立不久無盈利,老板朝別人借錢蓋廠房,借款打到老板個人銀行卡。蓋廠房買材料建材都沒發(fā)票沒做帳當然也沒折舊?,F(xiàn)在公司盈利想從公司賬戶還款,怎么操作呀?有什么方法能從對公賬戶轉(zhuǎn)走這筆款?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
老師還有個問題,有一筆業(yè)務(wù)很麻煩,你幫我看看怎么做。3月份采購一批材料4000元,走的是其他應(yīng)收款,貨到票未到做了暫估,到了5月份票到了9000,沖銷了原來的4000后還剩5000是貨未到,但是老板自己墊付的5000現(xiàn)金,這筆業(yè)務(wù)我是借原材料4000,在途物資5000,貸其他應(yīng)收款4000,其他應(yīng)付款5000對嗎
嗯嗯 不涉及專票的話 是這樣處理的哦