您好,那您的利潤會減少
在會計年度內,如把收益性支出當做資本性支出處理及結果,將使企業(yè)本年度,發(fā)生怎么樣的變化?
1、(單選)下列各項中屬于企業(yè)會計政策變更的是( ?。?。 A、將固定資產(chǎn)的折舊方法由年限平均法變更為年數(shù)總和法 B、將合同履約進度確定的方法由投入法變更為產(chǎn)出法 C、將發(fā)出存貨的計價方法由先進先出法變更為加權平均法 D、將無形資產(chǎn)的剩余使用年限由6年變更為4年 2、(多選)下列交易或事項中,可能會影響企業(yè)期初留存收益的有( ?。?。 A、因出售部分投資,長期股權投資由成本法核算改為權益法核算 B、本期發(fā)現(xiàn)前期重大差錯 C、研究開發(fā)項目總支出的200萬元在上年度將費用化部分計入當期損益,本年度將符合資本化條件的部分確認為無形資產(chǎn) D、盤盈一項重置價值為10萬元的固定資產(chǎn) 3、(判斷)企業(yè)難以對某項變更區(qū)分為會計政策變更或會計估計變更的,應當將其作為會計政策變更處理。( )
特變電工資本結構質量分析案例2018年年報 要求:指出該公司年內母公司資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表的主要變化 2.在母公司資產(chǎn)負債表的負債和所有者權益部分,年度內發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個項目上意味著什么? 3.股本和資本公積的變化會對企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響?
案例二:特變電工資本結構質量分析要求:1.指出該公司年內母公司資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表的主要變化。2.在母公司資產(chǎn)負債表的負債和所有者權益部分,年度內發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個項目上?意味著什么?3.股本和資本公積的變化會對企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響?
要求:J1.指出該公司年內母公司資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表的主要變化。2.在母公司資產(chǎn)負債表的負債和所有者權益部分,年度內發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個項目上?意味著什么?3.股本和資本公積的變化會對企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響?4.學完合并報表的內容后,請繼續(xù)回答:(1)企業(yè)控制性投資年初和年末占用資產(chǎn)的規(guī)模及其增量撬動的子公司的資產(chǎn)規(guī)模分別是多少?(2)年度內的并購所產(chǎn)生的子公司的增量資產(chǎn)主要是什么?這些資產(chǎn)對整個集團未來的經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生什么影響?(3)結合該公司2018年度以后發(fā)布的財務信息,體會上述分析內容。
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?