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老師,我們有個公司是轉(zhuǎn)讓來的,以1元錢收購實收資本,那我是不是期初余額就按照這個公司交接過來的數(shù)據(jù)填寫,那么貨幣資金我要怎么調(diào)平(我公司庫存現(xiàn)金是0,銀行存款是1000)

老師,我們有個公司是轉(zhuǎn)讓來的,以1元錢收購實收資本,那我是不是期初余額就按照這個公司交接過來的數(shù)據(jù)填寫,那么貨幣資金我要怎么調(diào)平(我公司庫存現(xiàn)金是0,銀行存款是1000)
2020-08-21 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-21 20:19

您好,您就按原來帳上的數(shù)據(jù)接著做

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您好,您就按原來帳上的數(shù)據(jù)接著做
2020-08-21
您好,所有期初余額按照這個公司交接過來的數(shù)據(jù)繼續(xù)做就可以了。
2020-08-21
問題:新交接的一個公司,實收資本和銀行存款上面的金額都有數(shù)據(jù),但實際上根本沒有這些錢。這個公司是從別人那轉(zhuǎn)讓過來得,之前的會計直接給他做了銀行存款和實收資本。請問現(xiàn)在這個銀行存款和實收資本要怎么處理? 解答:親愛的同學(xué),要調(diào)賬
2021-01-13
同學(xué)你好 這個沒有辦法節(jié)稅哦
2021-11-17
你好,麻煩你把表格發(fā)上來看看
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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