你好!你這個不用單獨寫留底的,經(jīng)過計算,你這個本月要交1萬, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000
本期銷項29萬,進項25萬,上期留抵3萬,有留抵的分錄怎么寫呢
我公司上期期末留抵1萬,本期銷項稅額1300,沒有進項,怎么做會計分錄
老師:上期留抵稅10萬,銷項稅8萬,本期增值稅分錄如何做
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
本月銷項10萬,進項為0,但有12萬留抵稅額,請問本月的分錄怎么寫?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,咋做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢,借:應(yīng)交稅費-銷賬稅額29萬,貸應(yīng)交稅費-進項稅25萬,貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅4萬 賬務(wù)里面不用體現(xiàn)上期留抵的3萬?
你好!這個是不用體現(xiàn)的了。申報表上有就可以了。