你好 你們是季報的話 比如利潤表的話本期數(shù)據(jù)要填寫7-9月合計(jì)的 本年累計(jì)是1-9月合計(jì)的 。
老師,如果小規(guī)模納稅人第三季度要報財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是九月即可,利潤表也是是九月的就可以了嗎,為什么不是七到九月的呢,這是一樣的嗎,為什么呢
老師,我們收到代帳公司交接的資料。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都只到8月份。如果現(xiàn)在建帳的話,可以建9月的嗎?期初余額按哪個填?因?yàn)楝F(xiàn)在要報稅,是不是沒有九月份的帳也無法報稅,要先把九月份的帳建好做好。
①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報一說,我們10月報資產(chǎn)負(fù)債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產(chǎn)負(fù)債表時不可能把申報1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒明白!
想請教一下,就是現(xiàn)在不是報那個第三季度季報嗎?那個資產(chǎn)負(fù)債表那個期末數(shù)。我是直接取那個這,嗯,財務(wù)做,我做賬上面那個九月份的那個期末數(shù)的那個數(shù)呢,還是說七到九月份,嗯,相加的那個累計(jì)數(shù)呀?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
那資產(chǎn)負(fù)債表呢,
比如負(fù)債表 季報的話 就根據(jù)9月末的數(shù)據(jù)來填寫的