你好,7月份資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=2020年6月資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)%2B7月份凈利潤
老師,我現(xiàn)在在做7月份財報,其中資產(chǎn)負債表的未分配利潤是等于2020年6月資產(chǎn)負債表的未分配利潤+6月利潤表的凈利潤嗎?
利潤表的未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤是什么原因?6月份之前都等于,7月份就出現(xiàn)了一個差額
請問老師:資產(chǎn)負債表的未分配利潤是指上期數(shù)加上本期利潤表的凈利潤嗎?比如:2020年11月30日的資產(chǎn)負債表的未分配利潤是2020年10月31日的未分配利潤加上2020年11月利潤表的凈利潤嗎?
9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤一定等于8月資產(chǎn)負債未分配利潤+8月本期凈利潤嗎
資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系: 本期資產(chǎn)負債表中的未分配利潤減上期未分配利潤等于本期利潤表中的凈利潤。 我想請問: 我理解為23年7月的未分配利潤減23年6月的未分配利潤等于23年7月的凈利潤正確嗎?(不含稅的凈利潤嗎?)
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
老師,我加起來的數(shù)據(jù)會造成資產(chǎn)負債表不平哦,會有哪些原因造成呢,前面是另外一個會計做的,他做的報表數(shù)據(jù)好像是不對的
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項嗎
沒有,現(xiàn)在老板要我把報表做平,但是這樣怎么做平呢
你好,沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 不符合,就需要去檢查你單位報表項目數(shù)據(jù)是否正確