您好,收到普票,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用類科目。 銷項(xiàng)稅的話,還是單獨(dú)列為銷項(xiàng)稅的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)平時(shí)做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)會(huì)寫增值稅分錄,什么進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額的,那到了報(bào)稅的時(shí)候,用進(jìn)項(xiàng)把銷項(xiàng)抵扣了一些,到時(shí)候也要做分錄是不是,這個(gè)分錄應(yīng)該是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,如果要報(bào)銷一張專用發(fā)票,發(fā)票金額是100,實(shí)際報(bào)銷80,做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅是填寫100還是80?如果填寫100是否還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
請(qǐng)問(wèn)收到普通發(fā)票的時(shí)候,是不是做會(huì)計(jì)分錄時(shí),如果是進(jìn)項(xiàng)稅不用單獨(dú)列出,但銷項(xiàng)稅需要?
小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本收到發(fā)票,做分錄的時(shí)候需要單獨(dú)列出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?還是直接價(jià)稅合計(jì)
請(qǐng)問(wèn)如果上個(gè)月由于溝通原因本來(lái)以為某一筆進(jìn)項(xiàng)需要退貨并開(kāi)紅字發(fā)票,我方也開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務(wù)要求需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時(shí)也就不需要開(kāi)紅字發(fā)票了,但報(bào)稅時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,此時(shí)如何做賬呢,具體會(huì)計(jì)分錄如何寫呢?望各位不吝賜教。
老師租房去稅局帶來(lái)發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
股東單獨(dú)或者合計(jì)持有多少股份才能向董事會(huì)提出臨時(shí)提案?到底是1%換是3%
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者自己的吊車,由于是之前自己買的二手車,現(xiàn)在個(gè)體戶成了查賬征收,他怎樣才能將自己吊車的費(fèi)用用來(lái)作為成本,是不是需要他個(gè)人租車給個(gè)體戶,有一個(gè)租車合同還需要個(gè)人代開(kāi)租賃發(fā)票才可以
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年計(jì)提的工資,2025年5月底前發(fā)放了,所得稅匯算清繳時(shí)工資是不是不需要調(diào)增了?
稅務(wù)師考試,有沒(méi)有大綜合呢?
匯算清繳,一般企業(yè)收入和一般企業(yè)成本要填嗎?還是直接填主表就行
你好老師,我在中國(guó),經(jīng)一個(gè)朋友介紹,買入新加坡股票,然后現(xiàn)在要提現(xiàn),對(duì)方客服要求先交12%的稅費(fèi),是否合理
老師好:咨詢一下 這個(gè)地方 什么情況需要勾選?
公司股東散伙(合作不到1年),現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一:總銷售金額—產(chǎn)品進(jìn)貨成本—各項(xiàng)費(fèi)用支出(資產(chǎn)也計(jì)入費(fèi)用支出)=利潤(rùn) 財(cái)務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負(fù)債表的算法再算一次 賬戶余額(現(xiàn)金、匯票等)+預(yù)付款+以前支付的各項(xiàng)押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤(rùn) 以上的計(jì)算邏輯正確嗎?這兩個(gè)數(shù)存在差異,目前還沒(méi)找出來(lái)?
匯算清繳職工薪酬表,賬載金額是計(jì)提數(shù)嗎,還是和實(shí)際發(fā)生額填一樣的