預(yù)繳個(gè)稅=450000*(1-20%)*40%-7000= 450000*(1-20%) 大于50000元 所以適用40%的扣除率 -7000元的話 是速算扣除數(shù) 當(dāng)然 這個(gè)是預(yù)繳個(gè)稅 現(xiàn)在個(gè)稅實(shí)行綜合匯繳 年度清算 還需要與工資收入等合并 重新計(jì)算個(gè)稅 多退少補(bǔ)的哦
45萬(wàn)的勞務(wù)報(bào)酬要交多少個(gè)人所得稅能不能寫(xiě)下解題思路
老師請(qǐng)問(wèn),2021退休人員取得勞務(wù)報(bào)酬27萬(wàn),已預(yù)交個(gè)人所得稅27*(1-20%)*40%-7000=79400元,沒(méi)有其他扣除項(xiàng),6萬(wàn)元能扣出嗎?會(huì)算清繳時(shí)能退多少稅?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬是怎么交個(gè)人所得稅的呢,稅率多少。是不是也是不滿(mǎn)6萬(wàn)不用交稅
差額勞務(wù)派遣公司,季度所得稅比較多,能不能計(jì)提一下人工季度少交些,分錄摘要怎么寫(xiě)呢?
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專(zhuān)票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
那我們那個(gè)速算表只對(duì)應(yīng)的是工資薪金是吧,如果45萬(wàn)是工資要交多少個(gè)稅啊
這個(gè)用工資速算扣除表計(jì)算呀 不過(guò)這個(gè)也一樣 年度清算 一樣要匯算清繳的
是45萬(wàn)*0.3-52920=82080是這樣算嗎
嗯嗯 是這樣計(jì)算的哦
如果是個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的個(gè)稅是不是45萬(wàn)*0.3-40500=94500
嗯嗯 是的 用不同的稅率表