你好,那公戶轉(zhuǎn)給股東的錢應(yīng)該怎么做分錄?——是什么原因給股東轉(zhuǎn)款呢;
老師我想問一下股東轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的錢 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 那公戶轉(zhuǎn)給股東的錢應(yīng)該怎么做分錄?
公司變更股東了,之前股東是往公司賬戶存入的實(shí)收資本(借:銀行存款 貸:實(shí)收資本)現(xiàn)在新股東要原價(jià)購買老股東的實(shí)收資本,新股東也是通過個(gè)人銀行把買實(shí)收資本的錢打入公司賬戶,請問這樣怎么做分錄???
老師好,我們股東在公賬上轉(zhuǎn)錢出去,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,外賬那兒轉(zhuǎn)進(jìn)來就是實(shí)投款,轉(zhuǎn)出去為往來款,但是內(nèi)賬他們就在銀行存款那兒添加賬戶股東A,然后,轉(zhuǎn)進(jìn)就是,借:銀行存款---公賬 貸:銀行存款---股東A 轉(zhuǎn)出就是,借:銀行存款---股東A 貸:銀行存款----公賬 這樣子可以嗎?正確做法應(yīng)該是?
老師,我公司實(shí)收資本原來是200萬,后來股東入了驗(yàn)資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬 貸:實(shí)收資本 50萬 這樣做合理嗎?
老師,股東的錢轉(zhuǎn)實(shí)收資本時(shí),分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東A 借:其他應(yīng)收款-股東A 貸:實(shí)收資本 對嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
公司項(xiàng)目完工收到的賬款,都會(huì)立即轉(zhuǎn)給股東
你好,這個(gè)是對股東的分紅還是歸還原來向股東的借款呢;
之前股東轉(zhuǎn)公戶沒有備注投資款時(shí),給股東轉(zhuǎn)的錢都我們都是按照還款做的賬。現(xiàn)在股東每次轉(zhuǎn)公戶錢都會(huì)備注一項(xiàng)填上投資款。
你好,如果是投資款,是不能返還的;返還只能做為分紅處理;
如果之前還欠股東的錢沒還,能不能按還款做分錄。然后等欠款還完了再按分紅去做分錄,這樣可以嗎
你好,如果之前還欠股東的錢沒還,能不能按還款做分錄。然后等欠款還完了再按分紅去做分錄,這樣可以嗎——是可以的;