您好,一般情況下,有可能是兩位小數(shù)的問(wèn)題,可以把表格數(shù)據(jù)重新增加一列,設(shè)置保留兩位小數(shù),再檢查一下,謝謝。
老師,你好,我金蝶里的應(yīng)收賬款余額和表格登記的相差3.08元,我仔細(xì)查了,并沒(méi)有錯(cuò)登記,為什么又會(huì)出現(xiàn)差額,是不是兩位小數(shù)的問(wèn)題?
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來(lái)的金額登記入賬,做了幾個(gè)月下來(lái),發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開(kāi),系統(tǒng)不熟悉,再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒(méi)有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個(gè)情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門(mén)來(lái)查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個(gè)問(wèn)題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法
喜洋洋公司2021年的銷(xiāo)售額為1500萬(wàn)元,凈利為280萬(wàn)元,資產(chǎn)總額為2000萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師老孫在對(duì)該公司的2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題:(1)審計(jì)人員清點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)短缺700元;(2)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額為900萬(wàn)元,應(yīng)收賬款總賬為借方余額900萬(wàn)元,而應(yīng)收賬款明細(xì)賬中有三家客戶(hù)的余額為貸方余額,分別為50萬(wàn)元、60萬(wàn)元和90萬(wàn)元,該企業(yè)沒(méi)有預(yù)收賬款項(xiàng)目;(3)該公司長(zhǎng)期借款12月份應(yīng)計(jì)利息10萬(wàn)元尚未入賬;請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)以上問(wèn)題應(yīng)采取何種對(duì)策?如果需要的話,請(qǐng)編制相應(yīng)的調(diào)整或重分類(lèi)分錄。針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為700元短款金額不大,要求(1)__墊賠。(寫(xiě)相關(guān)崗位名字)針對(duì)第二個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為三個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬戶(hù)貸方金額為200萬(wàn)元,屬于重大金額,應(yīng)當(dāng)編制(2)_調(diào)整分錄(提示:寫(xiě)重分類(lèi)或者是賬項(xiàng))將其列入負(fù)債類(lèi)(3)___項(xiàng)目。針對(duì)第三個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為應(yīng)編制調(diào)整分錄,并相應(yīng)的調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,借記(4)_項(xiàng)目,貸記(5)__項(xiàng)目,調(diào)整金額為10萬(wàn)元
為什么每次發(fā)工資登賬時(shí)我總是會(huì)差幾分錢(qián)的。像現(xiàn)在按35156.8元計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅,實(shí)發(fā)出去的工資是33290.5元,,但是將實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅116.97+公積金600+社保1149.31=35156.78這個(gè)數(shù)不等于申報(bào)個(gè)稅時(shí)的35156.8,相差2分錢(qián),不知道為什么每次都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題的?希望經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì)教下該怎么平賬?怎么避免下個(gè)月又出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題,能寫(xiě)下調(diào)賬分錄么?如果調(diào)應(yīng)付職工薪酬的話,應(yīng)付職工薪酬的科目余額表就不平了,所以不會(huì)調(diào)
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢(xún)了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷(xiāo)項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
老師,我都是設(shè)置了保留兩位小數(shù),
您好,這樣的話,那就是還有記錯(cuò)的地方,應(yīng)該再仔細(xì)核對(duì)。
老師,我們仔細(xì)檢查了,金額沒(méi)有登錯(cuò),真搞不懂這3.08的差額哪來(lái)的
您好,不行麻煩您把兩個(gè)的對(duì)比數(shù)據(jù)截圖我看看,謝謝。
謝謝老師,我已經(jīng)找到原因了,是小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題
謝謝老師,我已經(jīng)找到原因了,是小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題