你好,是要把工資支付到國(guó)外嗎,這樣的話是要進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)的。
境外人員代扣代繳個(gè)人所得稅 為什么匯款時(shí)銀行會(huì)提示國(guó)際收支申報(bào)?
#提問(wèn)#,老師收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是要代扣代繳個(gè)人所得說(shuō)|(現(xiàn)款已付清,代扣個(gè)稅,對(duì)方可能不配合,能否不申報(bào),年終他自行匯算清繳,只提醒對(duì)方),能否理解為收到個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票我們都要代扣代繳個(gè)人所得稅?
中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2021年取得下列收入: 每月取得甲公司支付的稅前工資,薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)稅額2745元,專項(xiàng)扣除額2000元。王某沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除 二月為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元,乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳個(gè)人所得稅440元 4月出版小說(shuō)一部取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000,丙出版社為王某代扣代繳個(gè)人所得稅168元 6月取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元,丁公司為王某代扣代繳個(gè)人所得稅150元 7月轉(zhuǎn)讓其私有住房一套取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)10000元 12月取得保險(xiǎn)費(fèi)賠款1200 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅 計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓其私有住房取得收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 計(jì)算取得保險(xiǎn)賠款應(yīng)繳納個(gè)人所得稅
中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2021年取得下列收入: 每月取得甲公司支付的稅前工資,薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)稅額2745元,專項(xiàng)扣除額2000元。王某沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除 二月為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元,乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳個(gè)人所得稅440元 4月出版小說(shuō)一部取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000,丙出版社為王某代扣代繳個(gè)人所得稅168元 6月取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元,丁公司為王某代扣代繳個(gè)人所得稅150元 7月轉(zhuǎn)讓其私有住房一套取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)10000元 12月取得保險(xiǎn)費(fèi)賠款1200 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅 計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓其私有住房取得收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 計(jì)算取得保險(xiǎn)賠款應(yīng)繳納個(gè)人所得稅
某事業(yè)單位計(jì)提管理部門(mén)聘用臨時(shí)人員工資費(fèi)用56000元,代扣代繳個(gè)人所得稅2150元,聘用人員工資和代扣個(gè)人所得稅均采用銀行存款支付,寫(xiě)出預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?