你好 對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)嗎
我司應(yīng)付賬款尾款,由于供應(yīng)商違約就沒(méi)有支付了,但是前期我們發(fā)票已經(jīng)入賬了,請(qǐng)問(wèn)是做營(yíng)業(yè)外收入嗎,要繳稅嗎,還是前期按比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出 比如發(fā)票認(rèn)證了 借工程施工53.1應(yīng)交稅費(fèi)-帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅6.9貸:應(yīng)付賬款55營(yíng)業(yè)外收入5由于只需要開(kāi)55但是 供應(yīng)商開(kāi)多了5元 我們之間款項(xiàng)已付清,供應(yīng)商也不重開(kāi) 本來(lái)應(yīng)該抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 請(qǐng)問(wèn)不抵扣的分錄怎么做?
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對(duì)完賬就入了賬,沒(méi)有做稅金那部分,現(xiàn)在進(jìn)銷(xiāo)稅都是單獨(dú)做的, 問(wèn)題1:請(qǐng)問(wèn)我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個(gè)月開(kāi)票產(chǎn)生的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅金,分錄怎么做? 問(wèn)題2:前期入貨款分錄是 借原材料, 貸應(yīng)付賬款 問(wèn)題2:我司這種貨款跟稅金分開(kāi)錄的情況,稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了,因?yàn)榍懊鎽?yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有一筆三年前的掛賬應(yīng)付款項(xiàng),如果不再支付了,是否可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。已經(jīng)抵扣的增值稅是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,供應(yīng)商材料有瑕疵,但是我們材料也用了,跟供應(yīng)商減了價(jià)格,付款就少付了,而且他們發(fā)票也開(kāi)了,這樣子我們是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入呢?還是其他收入?借:應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
出差酒店住宿費(fèi)是不是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
老師我們有一家公司從慈溪市遷移到杭州市并且變更了名稱(chēng) 法人 但是我們手里還有一些工廠用以前名字開(kāi)具的商品發(fā)票 沒(méi)有認(rèn)證 那我這些發(fā)票怎么處理還能用嗎 能紅沖后在從新用新的名字讓工廠開(kāi)具嗎
老師,我做好了成本管理制度,然后我修改了:可以這么跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)下 桂副總,我按您的建議補(bǔ)充了一下,確認(rèn)OK后是我發(fā)給傅總(老板)審閱還是您這邊
年末其他權(quán)益工具投資是不是以公允價(jià)值入賬確定賬面價(jià)值
老師,收到商票怎么做分錄,又背書(shū)出去怎么做分錄
退休返聘的怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣的話是不是不用轉(zhuǎn)出,可以一直不抵扣嗎,
公司對(duì)招聘退役軍人有什么稅收優(yōu)惠政策?
老師,老板成立了兩個(gè)公司,法人不是同一人,電子稅務(wù)局辦稅員都是我,兩個(gè)公司互相開(kāi)票涉嫌虛開(kāi)么?
我們是供應(yīng)鏈公司,負(fù)責(zé)三個(gè)超市的統(tǒng)一采購(gòu)、配送、運(yùn)營(yíng),月底需要算出三個(gè)超市的利潤(rùn)。賬務(wù)處理怎么記分錄?
沒(méi)有,對(duì)方違約了,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)負(fù)數(shù),我們也不用再支付尾款了
不支付的做營(yíng)業(yè)外收入 其他的正常做
營(yíng)業(yè)外收入要繳納增值稅嗎
你好 不需要交增值稅的