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本年度2月份我有兩票出口發(fā)票開反了公司名稱,我才發(fā)現(xiàn),3月已申報免退稅,因銷項稅大于進項稅并未產(chǎn)生退稅,這個要怎么處理

2020-08-19 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 16:08

發(fā)票重新開就可以了出口的是形式發(fā)票,重新開就行

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快賬用戶5778 追問 2020-08-19 16:27

那我要不要免抵退需不需要沖減然后重做?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:29

不用,只要把發(fā)票重新開就行了 

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快賬用戶5778 追問 2020-08-19 16:30

那我的發(fā)票號不就和申報免抵退上不一致啦

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:36

沒事,沒有退稅一般沒事的

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快賬用戶5778 追問 2020-08-19 16:45

那我這個就相當于開了出口發(fā)票,會有開票記錄的,那我開了出口發(fā)票 不申報免抵退會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:49

形式發(fā)票的沒事的

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發(fā)票重新開就可以了出口的是形式發(fā)票,重新開就行
2020-08-19
你好,上述問題的一個前提,你公司是否還需要進行出口退稅?還是不想享受出口退稅了
2021-12-21
你就說退稅資料之前還沒準備好
2022-08-19
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當月 1 日或當日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
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