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我們是小規(guī)模,去年他們開了一張電子普通發(fā)票,也交稅了,今年我對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)多開了一張,領(lǐng)導(dǎo)讓沖了,我是想問問10月份再報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)?能直接從開的發(fā)票中減嗎?

2020-08-19 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 15:17

可以的,你直接開紅字發(fā)票就可以,申報(bào)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),會(huì)減掉

頭像
快賬用戶5730 追問 2020-08-19 15:55

憑證是可以減掉,我是說我填納稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么填?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 16:03

你申報(bào)的時(shí)候藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),那這個(gè)相互抵減了 假設(shè)開13% 貨物,你申報(bào)附表1 這個(gè)是開具其他發(fā)票,1000 藍(lán)字,100紅字,你申報(bào)填寫是1000-100去填寫

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可以的,你直接開紅字發(fā)票就可以,申報(bào)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),會(huì)減掉
2020-08-19
你十月份申報(bào)的時(shí)候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費(fèi)里面。
2022-09-30
你好.把正確的申報(bào)填寫好去大廳修改申報(bào)表
2021-07-26
同學(xué)您好,您的理解是正確的
2021-10-12
你好,可以的。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響交稅的。
2024-07-11
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