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前期收入沒有開發(fā)票,做了無票收入,已報(bào)稅務(wù)局,后期客戶要求補(bǔ)發(fā)票,稅光盤打出發(fā)票以后就必須填報(bào)稅務(wù)系統(tǒng),這是不是等于要交2次稅,有什么解決方法么

2020-08-19 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 11:33

不是,這個(gè)是開發(fā)票收入-無票收入去申報(bào)之后帶上無票資料和盤子 去稅局解鎖,

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不是,這個(gè)是開發(fā)票收入-無票收入去申報(bào)之后帶上無票資料和盤子 去稅局解鎖,
2020-08-19
你好 你之前做了未開票收入的申報(bào) 先開具發(fā)票了 下個(gè)月未開票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)即可!
2020-08-19
您好,這個(gè)的話,是沖銷這個(gè)未開票收入,成為負(fù)數(shù)就可以的
2023-10-11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-13
報(bào)表填寫: 未超免稅額度(季銷售額≤30 萬):補(bǔ)開發(fā)票銷售額填至申報(bào)表第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 超免稅額度:按征收率(3% 或 5%)填至 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄。 證據(jù)材料: 業(yè)務(wù)憑證:合同、訂單、出庫單、收貨單等。 收款憑證:銀行回單、收據(jù)(現(xiàn)金收款需簽字記錄)。 納稅記錄:去年無票收入申報(bào)的報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。
2025-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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