需要對方給你們開發(fā)票才可以稅前扣除,要不這個稅前扣除不了
您好,我們公司員工在甲方項目食堂吃飯,甲方讓我對公支付餐費10275,但是不給我開票,我這筆費用能入成本嗎
勞務(wù)派遣服務(wù)公司我們是。給員工上商業(yè)保險。甲方單位打款看給我們我們給甲方開票,我們做收入。然后我們在轉(zhuǎn)手把這錢付給保險公司,保險公司給我們開發(fā)票我們做進項。這個進項是計入成本費用,還是管理費用呢。分錄怎么做呢。
我承包了一項工程,用的是甲方資質(zhì),需要給甲方開勞務(wù)票。我們開了一些租賃票,租賃票信息是不是應(yīng)該著我們公司信息,但是我們寫的是甲方公司信息,這些租賃票是不是甲方能抵費用,我們公司就不能抵費用了。對嗎老師
想問下,公司有員工在別的公司共伙食吃飯,我們公司付餐費,對方公司沒法開發(fā)票過來,只有蓋了財務(wù)章的收據(jù),這種能不能入賬?
一個項目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我方建筑公司簽分包合同(我們公司目前也正在弄勞務(wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開3%的票,A給甲方也是開3%的票 2、 我方還有一個商貿(mào)公司直接跟甲方簽材料合同,我方商貿(mào)公司向B公司買材料,因為B公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是甲方要求我們給甲方開的票只能是材料,不能開成成品,但是B公司給我們加工是要簽加工費合同跟開13%加工費發(fā)票給我方 問題:B公司還是給我方的商貿(mào)公司開材料。能不能讓B公司把13%的加工費發(fā)開給我方建筑公司呢?我方建筑公司跟B公司單獨簽訂加工費合同。
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)