你好,可以做賬,但是沒法抵扣所得稅。
老師,請(qǐng)問一下公司不開票的話,公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說只要是吃飯的,公司沒有收入都不能扣除吖?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請(qǐng)了阿姨煮飯,接著每個(gè)月她在財(cái)務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費(fèi),接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價(jià)格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
老師請(qǐng)問一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對(duì)方公司一直沒有開發(fā)票給我,對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票,只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
老師,您好!我想問兩個(gè)問題的,第一,公司法人代表不在公司受薪的,每月的工資表上沒有他的,他在別的公司還有工作的,他每月個(gè)人名下的電信話費(fèi)(有正規(guī)發(fā)票的)能不能作為公司費(fèi)用報(bào)銷呢?第二,現(xiàn)在公司每月的電費(fèi)是通過物管公司繳費(fèi)的,沒有供電局的正規(guī)發(fā)票,只能物管公司開出的蓋章收據(jù),這個(gè)收據(jù)可以作為零星費(fèi)用報(bào)銷嗎?謝謝老師!
想問下,公司有員工在別的公司共伙食吃飯,我們公司付餐費(fèi),對(duì)方公司沒法開發(fā)票過來,只有蓋了財(cái)務(wù)章的收據(jù),這種能不能入賬?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊(cè)資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?