久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我們公司一個股東轉(zhuǎn)了1700元給一個員工,然后員工把這1700元轉(zhuǎn)到了公司對公戶,公司再通過對公戶付了1700元貨款,這怎么做分錄呢

2020-08-19 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-19 08:47

你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,應(yīng)付賬款等——貨款 貸,銀行存款

頭像
快賬用戶7998 追問 2020-08-19 08:48

這樣做分錄,那不是得把1700還給員工?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 08:50

你好,是的,是需要還的;

頭像
快賬用戶7998 追問 2020-08-19 08:50

可是這個錢本來就不是他的啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 08:51

你好,將其他應(yīng)付款掛在股東的名字上,將來還股東就可以;

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,應(yīng)付賬款等——貨款 貸,銀行存款
2020-08-19
你好; 你是做那個公司的科目 ;我好判斷怎么來做科目的?
2023-07-12
同學(xué)您好,您好,借:銀行存款1700管理費用300,貸:其他應(yīng)收款2000
2022-11-14
盡量不要這么做。如果已經(jīng)這么做了,要把公司付給員工和員工付款對方的憑證都附在賬里
2020-11-16
收到這個錢的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后再支付手續(xù),借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023-10-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×