您好!這個數(shù)不能光算本期,本期應(yīng)納=應(yīng)納(累計)--減免-實際己繳。不知是否幫到您。
老師你看,我想問這個所得稅費用,是怎么計算出來的為什么額是1954 .85 是用哪個數(shù)乘以哪個數(shù)算來的? 算了一個晚上也不知道,暈死了,麻煩老師幫我看看,謝謝了
你好老師想問下午這個企業(yè)所得稅匯算清繳所申報的 稅收折舊攤銷額 是怎么計算出來的?沒看明白,麻煩老師幫忙看下,謝謝
老師我不曉得這個審計費是怎么算出來的麻煩老師看下 我不知道 審計費用標準,他這個題目沒有給出一個具體金額
老師你好,稅務(wù)專管員說我們超了定額的金額,要交所得稅,我不知道這個所得稅是怎么算出來,他說我們核定的是商業(yè)類,開的是服務(wù),合計超了30萬,麻煩老師幫我看看這是怎么回事。
你好老師能幫我看一下這個表里增增值稅怎么算出來的嗎?公司只給了我管理費和工資表的數(shù)其他數(shù)都是算出來的,可我怎么算也算不對增值稅是那個數(shù)
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
1954.85就是本期應(yīng)繳納的啊,這個數(shù)怎么來的
麻煩老師幫我看看
所得稅是按年度利潤總額*稅率來計算的,如果企業(yè)當月有利潤而年度虧損,則不需要計提所得稅,反之,如果當月虧損而年度有利潤,且企業(yè)未計提所得稅,則應(yīng)按年度利潤總額為基數(shù)計提所得稅. 企業(yè)所得稅通常是每季度計提一次,在季度的最后一個月計提.計提是以季度利潤總額總額*稅率來計算的,道理同年度,咱累計的所得稅4937.7,我算了一下是對的
老師我聽不懂,你能給我列出數(shù)字式子嗎?
麻煩老師可
本期累計利潤總額98753.97*0.05=4937.7;你本期發(fā)生欄的數(shù)=4937.7-往期已繳
本期的所得稅費用1954 85是怎么算來的?麻煩老師寫下,萬分感謝
您好!本期應(yīng)繳1954.85=累計應(yīng)繳4937.7-期初2982.85
98753.97利潤總額從哪里算的
利潤總額98753.97=收入2806738.05+營業(yè)外收入330-成本1367429.35-稅金及附加25609.22-銷售費用316918.55-管理費用1000403.31-財務(wù)費用(一2046.35)