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收到財政撥付的項目款,不需要開發(fā)票,我們作為第三方撥付給其他單位,其他單位給我們開發(fā)票,會計分錄怎么做?請老師指教。

2020-08-18 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 20:47

你好! 1收款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 2.付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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你好! 1收款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 2.付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-08-18
收到的時候你就做預(yù)算收入處理,支付的時候就做預(yù)算支出處理。 借,銀行存款 貸,財政撥款收入 借,業(yè)務(wù)活動成本 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款收入
2021-03-25
你好; 你這個國資項目主要是做什么業(yè)務(wù)的 ; 才好判斷借方科目的??
2023-06-29
您好,這個的話,你們的錢,可以做遞延收益結(jié)轉(zhuǎn),然后你們給其他公司,直接做長投
2023-10-11
學(xué)員你好,收到與遷改相關(guān)的款項時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付給第三方時 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2020-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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