你好,把優(yōu)惠后的銷售總金額按原價比例分攤到各個產(chǎn)品。
老師,我們簽的合同上的有些產(chǎn)品價格是0,意思是送的,當時銷售談的時候是優(yōu)惠了,這時候我們怎么開票呢?
老師,我們最近簽訂一個合同,我們賣了五個產(chǎn)品其他四個有金額單獨有一個金額0元作為贈送,開票的時候也是開五個產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價來算收入呢?
老師,我們稅務(wù)代理當時簽合同的時候是3%的稅率,但是現(xiàn)在政策優(yōu)惠他們免稅,開的發(fā)票也是免稅,我們付款的時候就把稅款扣了出來,付的剩余的,這樣合理嗎?但是他們開票是含稅的,這樣我們的付款和發(fā)票就不一樣了
老師,我想問一下,我們營業(yè)范圍里面沒有運輸這一項,但是銷售簽合同的時候備注運費了,也按照產(chǎn)品的價格一起含稅收費了,我們開發(fā)票可以開運費嗎?
我們公司的產(chǎn)品有大客戶價格和零售價格區(qū)分?,F(xiàn)在是又加進來一個優(yōu)惠券。意思是如果使用大客戶價格的就不能用優(yōu)惠券。然后大客戶用不用券我們這邊控制不了,所以開銷售單的時候不知道怎么開合適
老師,這個銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務(wù)人員每月有幾十萬的勞務(wù)費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項,怎么做賬務(wù)處理?
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費用,但是它稅務(wù)一直是零申報,我應該從那個月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務(wù)和賬務(wù)一致
老師,我們公司是小企業(yè)會計準則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財產(chǎn)損益這兩個科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計入往來,還是其他往來,比如說設(shè)計費,挖井費及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進項稅)
這個還是按實際的金額開發(fā)票,是嗎?
實際開票金額應該是你實際收到的總貨款,相當于是整單打折。
但是這樣和合同不就對應不上了嗎?
合同金額跟實際收款金額不一致嗎
是一樣的,但是優(yōu)惠得產(chǎn)品,合同上金額為0元。合同上寫的也是優(yōu)惠價格
合同總金額跟發(fā)票價稅合計對上就可以了