你好,按照具體受益期攤銷
老師好,有兩筆待攤費用付款時間是6月30日,發(fā)票時間是7月1日和7日,那我做記賬攤銷是按照發(fā)票的時間去攤6月的費用,還是按照6月記賬攤銷?
一般納稅人公司,7月開具6月發(fā)生業(yè)務(wù)的所有銷項發(fā)票,請問一下這筆賬到底是記在6月還是7月呢?到底是按實際發(fā)生業(yè)務(wù)記賬,還是按照開具發(fā)票的時間記賬?
老師好,辦公室裝修費100萬,我是收到發(fā)票當(dāng)月做長期待攤費用是嗎,沒有收到發(fā)票不做是嗎?收到發(fā)票當(dāng)月做攤銷會計分錄是嗎?我攤銷時間怎么確定,按合同時間嗎?沒有合同呢?
公司制作網(wǎng)站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當(dāng)時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,內(nèi)賬的收入和費用確認(rèn)時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報銷費用,7月收到的報銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點在7月確認(rèn)收入和費用,還是6月就要確認(rèn)?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當(dāng)時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
6月開始的,那發(fā)票晚,我記賬是按照7月發(fā)票日期,還是6月30日付款日期呢?
您收到發(fā)票時就6月和7月一起攤銷,因為六月份已經(jīng)過去了
好的,謝謝
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