這個(gè)不是做收入嗎,借 營(yíng)業(yè)外支出 貸庫存商品20000 0應(yīng)交增值稅,300000*13%
這道題為啥不確認(rèn)收入呢!不是視同銷售就得先確認(rèn)收入嗎?老師
視同銷售不是要確認(rèn)銷售收入嘛,為啥變成庫存商品了, 好難
企業(yè)所得稅對(duì)買一贈(zèng)一 為啥不確認(rèn)銷售呢 那就不確認(rèn)收入嗎
老師,這道題會(huì)計(jì)分錄為什么不按視同銷售確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,是不是所有的視同銷售行為在稅法上確認(rèn)收入在會(huì)計(jì)只要確認(rèn)稅費(fèi)不確認(rèn)收入做分錄
年開票額度100萬每月可以開多少發(fā)票
老師,請(qǐng)問一下,公司開專票給客戶,開票人與收款人同一人,可以么?復(fù)核人應(yīng)該寫誰呢?
老師,對(duì)方打錯(cuò)貨款,要退給對(duì)方,要備注什么
請(qǐng)問老師,我們公司有醫(yī)療檢測(cè)資質(zhì),但是為了節(jié)約成本,把檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室拆分到外地去了,建立了一個(gè)子公司,子公司只有實(shí)驗(yàn)室而且也有醫(yī)療檢測(cè)資質(zhì),其他的管理成本都在總公司,還是由總公司對(duì)外承接業(yè)務(wù),發(fā)送樣本給子公司,這樣還是總公司想醫(yī)院開檢測(cè)服務(wù)發(fā)票,子公司和總公司簽訂一個(gè)檢測(cè)服務(wù)合同,這樣合規(guī)嗎
老師,我24年成本少記了,我現(xiàn)在25年來調(diào)整,分錄是這么做嗎?借:以前年度損益調(diào)整 貸:生產(chǎn)成本嗎
工資條上有社保補(bǔ)貼,還需要幫員工強(qiáng)制交社保嗎
電商平臺(tái)賣了10快的東西,8元是客戶直接給我們付了,然后2元是平臺(tái)給我們,然后平臺(tái)這個(gè)2元要我們開票,我們應(yīng)該怎么開,服務(wù)費(fèi)嗎?
工商年報(bào)跟稅務(wù)年報(bào)都錯(cuò)了怎么辦
小規(guī)模個(gè)稅忘記申報(bào)了怎么辦
請(qǐng)問老師,醫(yī)療檢測(cè)公司總公司直接給醫(yī)院檢測(cè)服務(wù)發(fā)票做收入,授權(quán)分公司檢測(cè),分公司只有檢測(cè)成本,請(qǐng)問總分公司都需要獨(dú)立做賬嗎?總公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么算呢
這個(gè)是視同銷售,對(duì)應(yīng)這個(gè)增值稅是稅法上面你可以理解需要按計(jì)稅價(jià)格算,
這個(gè)你對(duì)應(yīng)沒有收入這個(gè)產(chǎn)生,所以賬上不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
沒有經(jīng)濟(jì)利益流入企業(yè),
這個(gè)對(duì)應(yīng)做借 營(yíng)業(yè)外支出 貸庫存商品20000 0應(yīng)交增值稅,300000*13%
不過這樣企業(yè)所得稅視同銷售,這個(gè)填寫這個(gè)視同銷售表,
這個(gè)不是做收入嗎 忽略這個(gè),這個(gè)寫錯(cuò)了,忽略這個(gè)
那這道題為啥確認(rèn)收入
是不是因?yàn)檫@些福利從應(yīng)付職工薪酬里面扣掉了
送員工了,自產(chǎn)送員工,對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)利益這個(gè)這個(gè)對(duì)應(yīng)員工給你們提供服務(wù)了,這個(gè)對(duì)應(yīng)需要做收入,借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,