你好 按照《印花稅條例》的規(guī)定,保安服務(wù)合同不需要交納印花稅
老師,你好,我們公司是小規(guī)模安保服務(wù)公司,沒有自己保安員工的,是人力資源公司幫忙派遣然后結(jié)算費用,如果我開安保服務(wù)費給客戶發(fā)票,除了繳納增值稅,3個附加稅,需要繳納印花稅嗎?謝謝
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
老師您好,我公司小規(guī)模納稅人,給對方公司提供了勞務(wù)服務(wù),收取了費用43000元,只有3000元是我公司自己的收入,其他40000元是付個這個人的,里面包含了這個人的一切工資社保公積金等,請問我應(yīng)該怎么開發(fā)票?當(dāng)下可以開免稅嗎?備注需要寫點什么嗎?我是新手謝謝老師
老師,公司是小規(guī)模人力資源公司,主要經(jīng)營活動是給A公司代發(fā)工資,人員勞動關(guān)系在我司,每月我司開勞務(wù)發(fā)票給A公司(工資總金額+服務(wù)費一起開的現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費,),A公司會轉(zhuǎn)工資到我司公戶我們代發(fā)代繳社保。公司還有一部分的收入是經(jīng)營了一個社區(qū)食堂。如果都計入主營業(yè)務(wù)收入?符合使用差額征稅嗎?
老師好 我們是商貿(mào)公司 今年要跟勞務(wù)派遣公司合作 由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資 有幾個問題咨詢下 1.收到他們開具的專用發(fā)票我們可以進行增值稅抵扣嗎? 2.派遣人員的工資由派遣公司發(fā)放 工會經(jīng)費是哪方申報繳納? 3.個人所得稅由哪方申報? 4.我們是商貿(mào)公司收到發(fā)票后分錄怎么寫?發(fā)票金額包含工資社保和服務(wù)費
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師能幫忙發(fā)一下印花稅最新條例嗎? 謝謝
你好 我有一個稅目表 條例這個沒有最新的
非常感謝
沒事的 希望能幫到你