你好 這個(gè)是計(jì)入銷售費(fèi)用去核算的 為了銷售發(fā)生的費(fèi)用
前期買的贈(zèng)送都進(jìn)管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在銷售空調(diào)送顧客贈(zèng)送價(jià)值50元需要額外核算,還有一筆安裝費(fèi)120。 分錄怎么做?
一、甲商場(chǎng)為擴(kuò)大銷售,準(zhǔn)備在本年國(guó)慶節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),為促銷欲采用三種方式:1.讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場(chǎng)將1000元的商品以800元價(jià)格銷售,這實(shí)際上相當(dāng)于折扣銷售,其折扣率為20%。2.贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷售800元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200元的商品。(若本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為買一贈(zèng)一、捆綁銷售等組合銷售行為贈(zèng)送的商品視同銷售征收增值稅。)3.返還20%的現(xiàn)金,即甲商場(chǎng)在銷售1000元商品的同時(shí),向顧客贈(zèng)送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù),參與該次活動(dòng)的商品購(gòu)進(jìn)成本為600元(即購(gòu)進(jìn)成本占售價(jià)的60%)。以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。假設(shè)甲商場(chǎng)銷售商品適用增值稅稅率均為16%,購(gòu)進(jìn)商品均取得了稅率為16%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測(cè)算,甲商場(chǎng)每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元(不含增值稅)。三、實(shí)訓(xùn)任務(wù)要求1.能夠區(qū)分不同的折扣方式,能夠明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。2.能夠設(shè)計(jì)折扣方式選擇的稅收籌劃思路。3.能夠正確計(jì)算各種折扣方式下的稅負(fù)及稅后利潤(rùn)。4.能夠通過(guò)比較分析,選擇最優(yōu)的折扣方式。
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。 (2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。 (3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40 600元。 分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購(gòu)進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購(gòu)進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購(gòu)價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
甲商場(chǎng)為擴(kuò)大銷售,準(zhǔn)備在本年10月開展一次促銷活動(dòng),有以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場(chǎng)將1000元的商品以800元的價(jià)格銷售。這相當(dāng)于折扣銷售,折扣為20%。方案二:贈(zèng)送商品,即甲商場(chǎng)在銷售800元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200元的商品(將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場(chǎng)在銷售1000元商品的同時(shí),向顧客贈(zèng)送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù),參與該活動(dòng)的商品購(gòu)進(jìn)成本為600元(即購(gòu)進(jìn)成本占售價(jià)的60%)。以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。假設(shè)甲商場(chǎng)銷售商品適用增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測(cè)算,甲商場(chǎng)每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元(不含增值稅)。假設(shè)甲商場(chǎng)促銷活動(dòng)的顧客均為其他個(gè)人即自然人。任務(wù)要求:區(qū)分不同的折扣方式,明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。設(shè)計(jì)折扣
老師,稅務(wù)來(lái)檢查加油站,23年我們進(jìn)了12萬(wàn)的水是拿來(lái)送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,我司有名員工生孩子,現(xiàn)在每月公司只幫她交社保沒(méi)有工資,但是個(gè)人代扣部分公司不承擔(dān)。每個(gè)月工資是0,代扣社保400,實(shí)發(fā)-400 。每月欠公司-400.請(qǐng)問(wèn)這種情況下申報(bào)個(gè)稅申報(bào)多少?
老師,我們單位有個(gè)員工,被辭退了,社保這解除了,但是他要求醫(yī)保給我繼續(xù)交,這種情況他能領(lǐng)失業(yè)金嗎
物流公司寫量本分析,該怎么寫?老師可以給個(gè)思路嗎?
老師 a公司對(duì)b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個(gè)做賬和報(bào)稅流程呢?
總包方是國(guó)內(nèi)公司,分包方也是國(guó)內(nèi)公司,項(xiàng)目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問(wèn)題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問(wèn)題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購(gòu)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項(xiàng)專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)?無(wú)需繳納增值稅?跨國(guó)的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問(wèn)題3:為什么會(huì)有零稅率一說(shuō),這個(gè)是符合哪個(gè)政策?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶只有老板1個(gè)人,每月用庫(kù)存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報(bào)嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來(lái)安排呢?一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡(jiǎn)易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
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具體分錄怎么做
你好 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款 就這樣來(lái)做賬
賣商品收2000元。 安裝費(fèi)是代收的需要付給安裝工120 禮品是之前買的計(jì)入管理費(fèi)用了,50。需要扣除。
你好 安裝費(fèi)這個(gè)120是成本 。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-安裝費(fèi)貸銀行存款 禮品是做借銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 50貸銀行存款 這個(gè)不是計(jì)入管理費(fèi)用 你要調(diào)整下分錄
借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120 貸:庫(kù)存現(xiàn)金120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金50 對(duì)嗎
你好 是的 但是你做收入記得貸方做一個(gè)增值稅就行了
老師,代收的安裝費(fèi)做其它應(yīng)付款對(duì)嗎
你好 代收的話 是的 計(jì)入其他應(yīng)付款 如果是你們承擔(dān)就是成本哈
借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金50 收入是這樣確認(rèn)嗎
借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金50 收入是這樣確認(rèn)嗎
你好 安裝費(fèi)你們不承擔(dān)的話 就這樣來(lái)做賬 借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 做增值稅 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金50