同學(xué),這個(gè)題目問的就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。資料2已經(jīng)給出的那些費(fèi)用,就是說明已經(jīng)發(fā)生在借方了,然后根據(jù)題目做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
老師,您好!我想問一下這道題為什么是貸制造費(fèi)用,題目表示的不是制造費(fèi)用的增加數(shù)嘛,若題目表示的是結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用沒有借方的發(fā)生額哪來的貸方結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我想問下。我算成本的方法對(duì)不對(duì),比如這個(gè)月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費(fèi)用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費(fèi)用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對(duì)不對(duì)
老師結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本應(yīng)該看科目余額表里的本期發(fā)生借方金額還是貸方金額。還是應(yīng)該根據(jù)明細(xì)科目里的借方金額來結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我現(xiàn)在入職新公司,發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒有余額,但二級(jí)科目是有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn),是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問下:1、這樣做是可以的嗎? 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎,還是不能這么做? 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎?
老師您好,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額,這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒有變化,就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤(rùn)總額是對(duì)的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊(cè)資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎