借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本——原材料 貸:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 這個都是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了完工產(chǎn)品的成本了

速達(dá)軟件里最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)憑證把材料,人工,制造費(fèi)用時(shí)都生成憑證,但財(cái)務(wù)帳里的制造費(fèi)用,直接人工,直接材料又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?又轉(zhuǎn)到哪去呢?
老師,請問生產(chǎn)成本和主營業(yè)務(wù)成本是什么區(qū)別?主營業(yè)務(wù)成本包括原材料,工資和各項(xiàng)費(fèi)用等,生產(chǎn)成本也包括直接材料,直接人工,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?怎么區(qū)分
老師。我們是生產(chǎn)加工蝦仁的企業(yè)。年末賬面上的生產(chǎn)成本直接人工 直接材料 完工產(chǎn)品 以及車間制造費(fèi)用 都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用嗎,還是?
制造業(yè)企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用數(shù)據(jù)從哪里來,是根據(jù)入庫的成品數(shù)量倒推出來的嗎,跟實(shí)際使用的直接材料直接人工,制造費(fèi)用的差異是計(jì)入庫存商品的嗎?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


好的,謝謝。
可是那進(jìn)銷存生成憑證時(shí),有一個庫存商品了,那不是重了嗎?
速達(dá)那軟件感覺不太好理解
進(jìn)銷存生產(chǎn)憑證時(shí),庫存商品不會重復(fù)。