您好,現(xiàn)在修正,借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款即可。
老師,請問之前向其他公司的借款,代賬公司做在應(yīng)付賬款下,后面應(yīng)該怎么處理?
我們公司之前向老板的其他公司借款100萬,我入期初的時(shí)候入了應(yīng)付賬款,是不是應(yīng)該入其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在怎么處理
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請指教。
老師,有一筆應(yīng)該入其他應(yīng)收款的之前入錯(cuò)了進(jìn)了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)了。我需要調(diào)賬嗎?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
請問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費(fèi)入什么科目
老師 我想問一下,員工報(bào)銷火車票費(fèi)用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實(shí)際付款是173,可以按176報(bào)銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)
請問,老師殘保金計(jì)算公式里上年在職職工人數(shù),這個(gè)怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費(fèi)才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費(fèi)開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計(jì)和職業(yè)醫(yī)師證哪個(gè)難,哪個(gè)更有含金量
好的,謝謝
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