你好,麻煩問(wèn)下裝飾公司支付給工人工費(fèi)記入什么科目?付給材料費(fèi)商的材料費(fèi)計(jì)入什么科目?——都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,這些都是屬于企業(yè)的成本;

老師,麻煩問(wèn)下裝飾公司支付給工人工費(fèi)記入什么科目?付給材料費(fèi)商的材料費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)裝飾設(shè)計(jì)工程公司購(gòu)入裝飾材料計(jì)入什么科目
裝卸原材料的人工費(fèi),拉原材料的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該記入什么科目
老師,支付給供應(yīng)商制作原材料的開(kāi)模費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
付公司安裝自來(lái)水材料及人工費(fèi)賬務(wù)處理計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


如果我們給材料商的錢和工人的錢沒(méi)付,我借方記入應(yīng)付賬款,貸方記什么?
你好,沒(méi)有付款是計(jì)入應(yīng)付賬款的貸方 借,主營(yíng)來(lái)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款