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老師您好,需要請教一下,六月初建賬,庫存商品多入庫,這會應(yīng)該怎么處理?

2020-08-17 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 10:32

你好,需要做之前多入庫的相反分錄沖銷

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你好,需要做之前多入庫的相反分錄沖銷
2020-08-17
這個多暫估嗎,需要沖掉,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),
2020-12-31
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整
2024-08-12
對的,是的,先暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-12-08
你好,同學(xué), 老師給你這個完整分錄 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 借管理費用 貸待處理財產(chǎn)損益
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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