你好,企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產的產品——如果不是用于職工福利 ,不需要確認銷項稅額的;
企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產的產品,應貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目,對嗎
企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產的產品,應貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目對嗎為什么
企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產的產品,應貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目對嗎為什么
老師,企業(yè)領用自產產品時,分錄不要做應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)么?
53.【多選題】下列各項中,關于增值稅一般納稅人會計處理表述正確的有()(2018年·2分)A.已單獨確認進項稅額的購進貨物用于投資,應貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”科目B.將委托加工的貨物用于對外捐贈,應貸記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目C.已單獨確認進項稅額的購進貨物發(fā)生非正常損失,應貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”科目D.企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產的產品,應貸記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目54.【單選題】某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明價款為10000元,增值稅稅額為1300元。當月銷售產品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應交納的增值稅稅額為()元。(2019年改編·1.5分)A.3600B.2408C.3708D.2300
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團內部關聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內部關聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴格一些?
中級輕松過關3經濟法,這個考前看這個就不用學習別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據,章是交通警察支隊的收費專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務★加工費,那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務收入還是其它業(yè)務收入?還是?