您好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,這個(gè)月只收到一張的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月沒有認(rèn)證,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師:我這個(gè)月收到幾張進(jìn)項(xiàng)票,但這個(gè)月沒有銷項(xiàng),這幾張進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢
請(qǐng)教各位個(gè)問題哦。去年9月有張發(fā)票到月底了發(fā)現(xiàn)抬頭開錯(cuò)了,10月中旬換了票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)一直沒認(rèn)證,賬務(wù)也沒進(jìn)行處理。這個(gè)月才進(jìn)行了認(rèn)證。這個(gè)現(xiàn)在需要做什么
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,一個(gè)人的股東是不是就變成一人有限公司了,公司是一個(gè)股東好還是2個(gè)人股東好
老師早上好,就是我提交一個(gè)注銷,他說我2021年收入比2022年高,到管理費(fèi)用比2022年少,實(shí)際上2022年有開了四個(gè)月房租發(fā)票,之前的沒開,沒開的時(shí)候我房租沒做那么高,我怎么回復(fù)稅務(wù)局比較好呢,有什么建議容易過呢
老師,公司是正常的生產(chǎn)型企業(yè),7月份從外面購(gòu)買了2輛電動(dòng)汽車,8月份又銷售出去了,進(jìn)項(xiàng)未抵扣,該怎么做賬啊
政府單位做路,用到我們門口的路,委托下面的城發(fā)和我們公司簽署了土地租賃合同,合同金額8500元。我公司是一般納稅人,房產(chǎn)交易金額是2015年就完成了,但是產(chǎn)權(quán)證是2016年6月6日才拿到手,那是不是我們不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅。
本來(lái)這些科目期末都沒余額的對(duì)不對(duì)
企業(yè)建設(shè)時(shí)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的什么時(shí)候開始攤銷?
公司的章程在哪里可以下載?
老師,小規(guī)模公司,有三個(gè)股東,現(xiàn)在分紅怎么做賬
老師,請(qǐng)問業(yè)主損壞了物業(yè)的設(shè)備,報(bào)了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司直接打錢到物業(yè),那維修發(fā)票是維修方開給物業(yè)?還是開給保險(xiǎn)公司呢?
失業(yè)金申請(qǐng),想看看怎么操作不小心點(diǎn)錯(cuò)了可以撤銷嗎
為什么是帶抵扣,不是帶認(rèn)證呢?
您好,每個(gè)公司財(cái)務(wù)制度都不一樣,有的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,兩個(gè)都一樣的
財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,進(jìn)項(xiàng)稅額是資產(chǎn),這個(gè)要如何處理
進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)會(huì)計(jì)科目都是應(yīng)交稅費(fèi),是屬于負(fù)債類科目
為什么我的報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)里面有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額額呢,我是用的金蝶軟件
您好,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)債科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù),然后重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),只要資產(chǎn)負(fù)債表試算平衡就可以了
不太明白,在課堂上搜了一下,劉老師的課里有提到過。說是要改變報(bào)表公式,如何改,如何取數(shù),取哪些數(shù)呢?
也沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在借方啊!
您好,一般進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)科目體現(xiàn)的,資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成的,如果要修改公式就視乎您公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)定了
不明白啊
如何進(jìn)行賬務(wù)處理好呢?
你好,如果收到材料發(fā)票沒進(jìn)行認(rèn)證, 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 到下次認(rèn)證了,就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
會(huì)計(jì)分錄是這樣規(guī)定做的,至于在資產(chǎn)負(fù)債表怎樣列示,只要資產(chǎn)負(fù)債表試算平衡就可以了
嗯,是這樣做的,可是報(bào)表取數(shù)就到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了,這個(gè)對(duì)嗎?
我這個(gè)月沒有認(rèn)證,下個(gè)月再認(rèn)證
您好,都對(duì)的,因?yàn)榻鸬O(shè)置自動(dòng)取數(shù)的,只要試算平衡就行
資產(chǎn)會(huì)不會(huì)和實(shí)際不符
您好,不會(huì)的,你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是暫時(shí)的,到時(shí)認(rèn)證了就會(huì)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的