你好! 應付職工薪酬。是只有墊付職工的醫(yī)藥費計入其他應收款。 …對的 支付職工差旅費或者是其他的一些費用都是計入管理費用嗎? …是的
應付職工薪酬。是只有墊付職工的醫(yī)藥費計入其他應收款。支付職工差旅費或者是其他的一些費用都是計入管理費用嗎? 就是我想知道應付職工薪酬這兒的哪些是計入管理費用,哪些是計入其他應收款的。 銷售部門發(fā)生固定資產(chǎn)修理費用計哪啊
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師 計提工資是 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時是: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保個人部分 其他應收款-個稅 銀行存款 是這樣嗎
計提工資:借:管理費用 50 貸:應付職工薪酬50 /借:管理費用 貸:其他應收款-社保 5 應交稅費-個稅2 應付職工薪酬43/哪個分錄是對的?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
銷售部門發(fā)生固定資產(chǎn)修理費用計哪啊 …記入銷售費用…維修費
就是我想知道應付職工薪酬這兒的哪些是計入管理費用,哪些是計入其他應收款的。 …管理部門,財務部門,行政部門,后勤部門,這些部門人員工資福利費記入管理費用