你好!你還沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證吧。
老師,麻煩看看這個憑證匯表,能看出什么問題嗎?怎么貸方的成本和費用都沒有的,哪個方面錯了,我是零基礎(chǔ)學(xué)員
你好老師,我這里有個表做出來了不知道對不對,幫我看看這么做對不對,或者有其他做法也可以。我方為租用方,對方是承租方。從四月到五月期間租用了鋼管扣件跳板,陸陸續(xù)續(xù)借,陸陸續(xù)續(xù)還,數(shù)量借和還的都不固定。到最后是7月15日還清,。所以就做了這個一個表,您看看或許就明白了。鋼管的規(guī)格有2米3米2.7米4米6米的,您看看這個天數(shù)該怎么算呢,算出來還要體現(xiàn)最后的租金。天數(shù)是這樣算的,租的時候是7.15-起租當(dāng)天+1。還的時候是7.15-歸還當(dāng)天日期。您看看這個算法有沒有什么問題。
老師。麻煩你看一下這個表我都不知道怎么做了。。多數(shù)錢都是微信轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的。都是私人的。沒有公賬。然后有比維修款分三次付的還沒付完。我該怎么登賬。還有棉被哪里也是沒付錢的。人家出庫單給我了也收到貨了。還有收到學(xué)費就馬上又轉(zhuǎn)出去了。學(xué)費是2期的。沒付完。我這對沒有。還有付給財務(wù)的。還有老板的都是微信轉(zhuǎn)賬的。沒有一個是公賬。都怎么登才對。我馬上給老板看。這個賬的本月合計和本月累計是我自己做的。公式也是,麻煩看一下有沒有錯
老師,7題其他債權(quán)投資交易費用計入成本,老師您看看圖2我的分錄哪里不對?還有老師,我現(xiàn)在做題有個問題,就是分錄我都能和答案寫的一樣,但是每次題目問的是什么我不能理解,比如23這道題,應(yīng)該確認(rèn)的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選?而要選擇實際利息21.11?麻煩老師幫忙詳細(xì)解答一下,謝謝老師啦
老師,您好,從研發(fā)費用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費用,和利潤表上的管理費用不一致,科目余額表上管理費用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
我做了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哦,而且我的收入怎么會大于成本,不合理的,可是我找不到原因
好,你的成本費用都在借方,沒有貸方發(fā)生額,所以說你沒有做完損益結(jié)轉(zhuǎn)
好的,我下午再看看
你好!歡迎下次提問