你好,個人也是可以的
根據(jù)營改增的規(guī)定,下列項目中免征增值稅的是 A.國際運輸服務(wù),B,殘疾人組織提供應(yīng)稅服務(wù),C,境內(nèi)單位向境外單位提供完全在境外消費的電信服務(wù),D,外國企業(yè)無償援助的進口物資和設(shè)備 老師,答案選擇C,但是B和D也是免稅的,為什么選C呢?
老師,請問下向境外個人提供出口服務(wù),符合免稅標(biāo)準(zhǔn)嘛。還是必須是單位。
境內(nèi)單位和個人以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務(wù),由境內(nèi)實際承運人適用增值稅零稅率;無運輸工具承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營者適用增值稅免稅政策。請問老師,圖片是說的零稅率針對實際承運人的嗎?對經(jīng)營者為何免稅,有什么區(qū)別,都是提供境外運輸?shù)模?/p>
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎
老師請問,我單位和境外個人簽訂合同,他作為我單位聘用的外教,來境內(nèi)幫助我單位運動隊提高訓(xùn)練成績。按照合同,我單位支付他服務(wù)費,合同時間一個月。這筆服務(wù)費按勞務(wù)報酬扣個稅,那請問外教還需要繳增值稅么?我單位是否需要代扣代繳增值稅呢
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄