是的,做固定資產(chǎn),根據(jù)發(fā)票做賬貸其他應(yīng)付款
2018年購(gòu)買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
以前年度股東以公司名義買了一臺(tái)車(有發(fā)票)。我現(xiàn)在應(yīng)該以固定資產(chǎn)現(xiàn)值入帳嗎?然后是股東買的,其他應(yīng)付款也是以固定資產(chǎn)現(xiàn)值計(jì)算嗎?
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn),然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購(gòu)買950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購(gòu)買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師你好,公司買了一輛二手車,已收到二手車銷售發(fā)票,車款是股東直接支付的(在公司有借款)。分錄: 借:固定資產(chǎn)-汽車 貸:其他應(yīng)收款-XX股東 這樣可以嗎?
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價(jià)入固定資產(chǎn)。還有部分欠付工程款也已列固定資產(chǎn),然后掛在其他應(yīng)付款,我是借,固定資產(chǎn),貸,其他應(yīng)付款。現(xiàn)在要用以前年度撥來的項(xiàng)目資金支付,但在年終已轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余,分錄要怎么記?預(yù)算會(huì)計(jì)又要怎么記?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
金額呢?金額只能以固定資產(chǎn)現(xiàn)值嗎?比如說原值40萬(wàn),現(xiàn)值30萬(wàn)現(xiàn)在固定資產(chǎn)我去添加以30萬(wàn)添加。但是車輛是股東買的,我可以其他應(yīng)付款40萬(wàn)嗎?主要是我們才發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn),也不太想調(diào)以前的賬目。
這個(gè)根據(jù)發(fā)票這個(gè)40萬(wàn)做借固定資產(chǎn),
你看發(fā)票上面多少,沒有折舊補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。之前年度一直走的核定征收,所以折舊不影響我們的企業(yè)所得稅。我就是想知道其他應(yīng)付款我只能以現(xiàn)值金額計(jì)算嗎?不能以原值金額其他銀行付款嗎?
我明白了。好像不能這樣,這樣跟固定資產(chǎn)就沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系了
不是這個(gè)是原值做賬 以前年度折舊折舊做借未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊