你原來抵扣時那個分錄是怎樣做的?
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機與辦公室空調(diào)都歸為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報表屬于收入證明嗎?
計提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時候沒記賬 現(xiàn)在消費一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對方開的發(fā)票金額是全部貨物的價格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請問關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告什么情況下需要申報,是否為必須申報,
老師 個體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購的,這樣對我會有影響不
借:成本,借:進項稅 貸:銀行
您好,把損益科目換成以前年度損益調(diào)整,這個科目 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,以前年度損益調(diào)整, 借未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整
因為彌補以前年度虧損還是交不到企業(yè)所得稅的,中間那個所得稅的分錄就不用了吧
中間那個分錄也應(yīng)該坐上,因為您調(diào)整了賬上的損益,這筆業(yè)務(wù)屬于成本,增加了
因為我們一直不交企業(yè)所得稅,我們應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目里一直是沒有數(shù)的,這樣就調(diào)整上數(shù)了不是?
那您這情況您不做也可以
嗯嗯,好的,謝謝老師
您好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,