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去年已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票今年做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,賬務(wù)處理怎么處理,雖然企業(yè)所得稅不牽扯,最終還是交不到稅,分錄怎么做呢?

2020-08-15 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-15 12:53

你原來抵扣時那個分錄是怎樣做的?

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快賬用戶3536 追問 2020-08-15 12:57

借:成本,借:進項稅 貸:銀行

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齊紅老師 解答 2020-08-15 12:58

您好,把損益科目換成以前年度損益調(diào)整,這個科目 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,以前年度損益調(diào)整, 借未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3536 追問 2020-08-15 13:02

因為彌補以前年度虧損還是交不到企業(yè)所得稅的,中間那個所得稅的分錄就不用了吧

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齊紅老師 解答 2020-08-15 13:05

中間那個分錄也應(yīng)該坐上,因為您調(diào)整了賬上的損益,這筆業(yè)務(wù)屬于成本,增加了

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快賬用戶3536 追問 2020-08-15 13:15

因為我們一直不交企業(yè)所得稅,我們應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目里一直是沒有數(shù)的,這樣就調(diào)整上數(shù)了不是?

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齊紅老師 解答 2020-08-15 13:21

那您這情況您不做也可以

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快賬用戶3536 追問 2020-08-15 13:36

嗯嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-15 13:41

您好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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