資產(chǎn)科目期末是不用結(jié)轉(zhuǎn)的啊
為什么月末結(jié)賬前要把該結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)了,這些結(jié)轉(zhuǎn)為什么還包括其他貨幣資金,老師麻煩你了
老師,那個分攤的房租費,到了勞務(wù)成本里面,這個不是成本類,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)到成本類,是每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 投資性房地產(chǎn) 公允價值變動損益 已經(jīng)在19年結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,為什么在20年處置該資產(chǎn)時候,還要做一次結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本了?
#提問#老師麻煩問一下,年底結(jié)賬稅金這一塊除了12月計提的稅金其余金額都結(jié)轉(zhuǎn)了可是還有一個新交稅金的余額在期末借方,需要怎么處理???還是不用處理
老師你好!每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個憑證呢?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
但是我看他們做的吧其他貨幣資金結(jié)轉(zhuǎn)為管理費用了
不會的,其他貨幣資金不會結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的
然后讓我也把應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了不明白老師
就是要把損益科目的發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
但是這個我是知道了,用友會自己結(jié)轉(zhuǎn)的
不明白為什么要把其他貨幣資金里面的也要結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面
是的,你操作一下,就結(jié)轉(zhuǎn)了