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老師我6月份的分錄里有2筆費(fèi)用分別是管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,還有5.6筆主營業(yè)務(wù)收入。其他損益科目沒有。結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了怎么回事?

2020-08-14 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-14 16:43

你好 你看看你財(cái)務(wù)費(fèi)用 或者其他費(fèi)用 是不是做貸方去了 導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不了

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快賬用戶2371 追問 2020-08-14 16:46

看過了沒有呀

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齊紅老師 解答 2020-08-14 16:48

你好 沒有的話 你們是做幾月的賬怎么現(xiàn)在還在結(jié)轉(zhuǎn)5月和6月的 你確定方向沒有錯 那應(yīng)該可以結(jié)轉(zhuǎn)的。 你結(jié)轉(zhuǎn)不了提示你什么沒有

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快賬用戶2371 追問 2020-08-14 17:02

老師你看看,我憑證沒有錄錯啊,資產(chǎn)負(fù)債表就這樣了

老師你看看,我憑證沒有錄錯啊,資產(chǎn)負(fù)債表就這樣了
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齊紅老師 解答 2020-08-14 17:08

你好 你們結(jié)轉(zhuǎn)損益都沒有轉(zhuǎn) 讓軟件售后給你看看 你們系統(tǒng)有問題

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你好 你看看你財(cái)務(wù)費(fèi)用 或者其他費(fèi)用 是不是做貸方去了 導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不了
2020-08-14
你把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方附屬試一下。
2023-03-25
你好,是什么意思?沒轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
2023-04-04
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-01
您好 借:主營業(yè)務(wù)收入520000 借:其他業(yè)務(wù)收入60000 借:營業(yè)外收入4000 貸:本年利潤 520000%2B60000%2B4000=584000 借:本年利潤 410000%2B4300%2B1600%2B3800%2B3000%2B3650%2B16000=442350 貸:主營業(yè)務(wù)成本410000 貸:其他業(yè)務(wù)成本4300 貸:銷售用1600 貸:管理費(fèi)用3800 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸:稅金及附加3650 貸:營業(yè)外支出16000 借:所得稅費(fèi)用 (584000-442350)*0.02=2833 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2833 借:本年利潤 2833 貸:所得稅費(fèi)用 2833
2022-08-30
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