您好,這個(gè)月可以不申報(bào),建議會(huì)計(jì)上也先不計(jì)入成本費(fèi)用科目,而是先掛往來(lái)科目核算。
老師我們付給個(gè)人申報(bào)了3個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬2500元,個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們公司,那么他下個(gè)月開(kāi)7500元發(fā)票給我,我不申報(bào)7500元可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們付給個(gè)人申報(bào)了3個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬2500元,個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們公司,那么他下個(gè)月開(kāi)7500元發(fā)票給我,我不申報(bào)7500元可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們公司有個(gè)兼職的,給我們拆圖紙,費(fèi)用1200元,我申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅后,他可以不去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師您好 我想咨詢一勞務(wù)報(bào)酬這塊 勞務(wù)人員為我們提供了兩個(gè)月的勞務(wù) 兩個(gè)月都分別到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)了發(fā)票 但這個(gè)月才給到我們發(fā)票 那我們這個(gè)月給他付錢的話是付兩個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅的話是怎么申報(bào)呢 是以兩個(gè)月的金額合并申報(bào)嗎?還是分次申報(bào)呢?
個(gè)人給我們公司提供勞務(wù),我們可以給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅嗎?還是說(shuō)他個(gè)人去稅局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的話是免費(fèi)開(kāi)嗎?不需要交稅嗎
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬(wàn),我現(xiàn)在把他買了賣成12萬(wàn),那我們是按12萬(wàn)來(lái)交增值稅還是按12-10=2萬(wàn)來(lái)交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來(lái)報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開(kāi)了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒(méi)有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開(kāi)票收取服務(wù)費(fèi)。
老師 但是我們付款的記錄怎么做賬?
借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 等次月開(kāi)具發(fā)票回來(lái)做 借:管理費(fèi)用等--勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
老師 那么也不申報(bào)勞務(wù)嘍,等開(kāi)票來(lái)再申報(bào)啊?
是的,是這樣理解的。