可以的,這個小規(guī)??梢匀ド暾埡硕ㄟ@個
老師,我們公司是做網(wǎng)店的,屬于小規(guī)模商品發(fā)票很難取得,成本幾乎都是沒有發(fā)票的,這種的話我可以去稅局申請企業(yè)所得稅定額稅率嗎
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),規(guī)模不大,店面是租的,因為租的是私人小店面,房租和裝修款,水電都沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅就交的多了,請問老師們,這種情況下,該怎么辦
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
我們老板有很多公司的,我們公司是小規(guī)模納稅人是定額的普通發(fā)票的,去稅務(wù)領(lǐng)取的,這種領(lǐng)取定額的發(fā)票的公司可以開具增值稅普通發(fā)票嗎?我們有的公司是可以開具增值稅普通發(fā)票的,那可以申領(lǐng)定額發(fā)票嗎?開發(fā)票到底有幾種常見的方式?麻煩幫我解答
老師,我公司是一家建材的小規(guī)模公司,公司的采購材料是沒有發(fā)票的的,銷售出去的有發(fā)票,這種情況下,我按規(guī)定交納的增值稅與所得稅,這種情況下沒有成本發(fā)票可以嗎?
老師,請問我上次季度申報企業(yè)所得稅時直接申報的沒有看資產(chǎn)總額,這次發(fā)現(xiàn)上次自動生成的資產(chǎn)總額是錯的,他的季末和季初都是同一個數(shù)值,請問我這次申報應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請問我上季度分支機構(gòu)是的季度報表是0申報的,那我這季度按照報表上的數(shù)據(jù)來申報的話,會不會出現(xiàn)異常情況?我之前看到的有些小規(guī)模的季度報表也是0申報的
#提問#請問老師無票收入計提增值稅是按3%還是1%
我公司購買其他公司的軟件 簽的合同需要交印花稅嗎 是技術(shù)合同印花稅嗎
老師,請問公司是加工企業(yè),提供技術(shù)服務(wù)取得 的收入,成本分錄怎么寫
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,乙公司的會計分錄怎么做?
老師,我司收購農(nóng)民的花生,然后經(jīng)過初加工篩選銷售,9%稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局給核定按成本法進行核算,具體賬務(wù)怎么處理?
企業(yè)所得稅申報職工薪酬發(fā)放金額大于賬載金額正確嗎?
公司采購辦公金額很小,需要繳納印花稅嗎,還有工程上面采購低值易耗品
今年3月份補繳去年股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益交的稅,我做進所得稅里了,結(jié)果填季報比對不通過,要怎么改?
我是不是只需要申請所得稅核定征收就好了,增值稅的話還是按3%
是的,現(xiàn)在這個增值稅小規(guī)模3.1-12.31湖北地區(qū)免,湖北之外是1%
好的,老師,那我去申請所得稅核定征收的話,稅局給我核定的稅率大概會是多少呢
這個看你們做啥,做啥行 業(yè) 應(yīng)稅所得率(%) 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3-10 制造業(yè) 5-15 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 4-15 交通運輸業(yè) 7-15 建筑業(yè) 8-20 飲食業(yè) 8-25 娛樂業(yè) 15-30 其他行業(yè) 10-30
我們最電商的賣海凍品屬于什么呢
其他行業(yè) 10-30 上面沒有就是其他海凍品 農(nóng)產(chǎn)品?、漁業(yè)?3-10
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了