現(xiàn)在已經(jīng)過了補(bǔ)報(bào)名的時(shí)間了
老師稅務(wù)師什么時(shí)候還可以補(bǔ)報(bào)名呢?我已經(jīng)報(bào)了北京的了?可是這邊動(dòng)不動(dòng)就取消,等補(bǔ)報(bào)名時(shí)我能不能再同時(shí)報(bào)其他的省份呢?
老師,我公司新招聘一名員工,以后每個(gè)月都要開工資,但他不在我們公司交保險(xiǎn),屬于兼職人員。我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以給他減除費(fèi)用5000嗎?我已經(jīng)向他說明了個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,如果有多處收入可能會(huì)補(bǔ)稅。
你好老師,我公司一職工,之前一直在北京交社保,今年4月份我公司開始給他交,已經(jīng)正常繳納了。 他現(xiàn)在是懷孕期間,可能還有三個(gè)月就要生產(chǎn)了,我想問一下,她這個(gè)是不是就不用操作什么了,生產(chǎn)的時(shí)候可以正常報(bào)銷嗎
老師,7月份的賬有錯(cuò),成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)可不可以在11月份結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是必須在7月份去結(jié)轉(zhuǎn)呢,主要在7月份結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)報(bào)表到時(shí)候又要改動(dòng),要更改財(cái)務(wù)報(bào)表是不是必須去稅務(wù)局更正才行呢,季報(bào)已經(jīng)報(bào)送了
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
補(bǔ)報(bào)也過了……要是這個(gè)稅務(wù)師再取消,今年真的是什么也考不了,白辛苦了,安安心心刷劇去,唉……
只能明年在報(bào)名考試了