你好 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
?你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
?你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦??!風(fēng)險該如何考慮處理呢?
我們這邊和業(yè)務(wù)單位簽訂了工抵房包銷合同,流程是這樣的,我們公司和建設(shè)單位簽訂勞務(wù)分包合同,我們給建設(shè)單位開票,建設(shè)單位給我們付款,然后我們將款再轉(zhuǎn)給業(yè)主單位,業(yè)務(wù)單位給我們房子,我們再將房子委托中介公司賣出去,賣出去的房子購房人將款轉(zhuǎn)入我們公戶,收入怎樣核算,賬務(wù)怎么處理
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
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