您好,首先這個就是一個強制規(guī)定,其次個人理解就是這條政策的關(guān)鍵點是“與該筆貸款直接相關(guān)”
為什么說納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費 手續(xù)費 咨詢費等費用 其進項稅嗯不得從銷項稅額中抵扣呢
注會-2018年稅法真題的第一個綜合題 第(9)問:計算當(dāng)月的進項稅額。 為什么不包括不能抵扣的進項稅額(支付與貸款直接相關(guān)的手續(xù)費的增值稅額480元)?
老師,第三題的納稅人接受貸款服務(wù)想貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費計入哪里
某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向甲公司收取含稅價款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關(guān)費用共計206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。下列各項中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。A確認旅游服務(wù)收入時:借:銀行存款318貸:主營業(yè)務(wù)收入300應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18B支付旅游費用時:借:主營業(yè)務(wù)成本206貸:銀行存款206C根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額轉(zhuǎn)出)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6
納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費,進項允許抵扣嗎
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
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